为进一步加强对二级单位的财务管理,严肃财经纪律、规范财务行为,落实财务内控制度,强化财务人员合规意识,近日,新星投资集团财务稽核部牵头,各二级单位财务部协同配合,成立三个检查组,开展为期两周的财务合规全面检查工作。
各检查组主要针对日常收支合规性、会计凭证完整性与账务处理规范性、资金使用安全性与合规性、预算编制科学性与执行刚性、财务制度建立及执行有效性、资产账实相符性与管理规范性及专项工作整改落实七大核心领域进行检查。通过现场查阅财务资料,与各二级单位关键财务岗位人员进行现场讨论及实地盘点等方式,不仅全面核实了财务数据的真实性与准确性,更系统梳理出各单位在财务管理中存在的共性问题与个性短板,为后续集团加强财务管理,完善财务制度,规范财务核算明确整改方向。
通过此次财务检查,进一步严肃了财经纪律,规范了财务操作流程,促进了集团财务管理水平的提升。下一步,新星投资集团将持续加大财务监管力度,对各单位整改情况开展全流程跟踪监督,严格落实“整改责任到人、整改时限明确、整改措施具体”的要求,以闭环管理确保问题整改到位。