近期,新星投资集团以强化投融资项目前端风险防控为目标,组织开展年度投融资项目事前合规管理专项检查。本次检查以2025年全年投融资项目为点,以强化项目全过程管控为面,以点扩面实现投融资业务精细化、长效化管理,为集团投融资业务稳健发展提供坚实保障。
专项检查以“依规监管、靶向发力、闭环推进”为原则,以构建规范化、系统化机制为目标,重点从以下三个方面开展。一是严格对标,依规核查。以《十三师新星市国有企业重大事项核准备案实施细则》《十三师国资委监管企业投资监督管理办法》等制度为准绳,对所属企业投融资项目开展合规性审查。二是多维联动,点面贯通。采用“企业自查与现场检查、全面覆盖与重点抽查、资料审查与问询核实”的三维联动模式,实现风险排查的广度与深度。三是压实责任,规范管理。针对检查中发现的问题,新星投资集团迅速采取立行立改与建设长效机制相结合的方式,从严压实主体责任,保障业务从启动决策到实施运营全过程、有依据、可追溯,进一步提高投资项目合规管理标准,提升项目规范管理能力水平。
此次专项检查是对新星投资集团投融资项目管理的一次系统性“体检”。下一步,新星投资集团坚持以问题导向、目标牵引、结果检验为准则,以风险防控为抓手,以堵塞漏洞为举措。不断完善集团内的长效管理体系,持续推动投融资管理向精益化,标准化、专业化升级,为新星投资集团的高质量发展与高质量治理筑牢坚实风控屏障。
新星投资集团资本投资部
2025年12月29日